今天下午,市国资委成立了市属国有企业内部审计监督工作领导小组,进一步加强对市属国有企业内部审计监督的组织领导,充分发挥审计监督的合规审查和风险防控作用,保障国有资产保值增值。
市国资委党委书记、主任董和建担任领导小组组长,领导小组办公室设在市国资委审计处,具体承担领导小组日常组织协调工作,牵头对接各企业内部审计机构。领导小组下设三个审计监督特派组,具体负责领导小组交办的专项审计任务,督促指导派驻企业内部审计工作。建立起了企业内部审计负责人例会制度,加强审计工作日常沟通,每季度召开一次会议,及时掌握企业内部审计基本情况及存在问题。此外,企业每年须向市国资委及审计监督特派组报送年度内部审计工作计划和工作总结、子企业或重要业务部门负责人的经济责任审计报告,以及内部审计中发现的重大违纪违法问题、重大资产损失、重大经济案件及重大经营风险等情况。